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2019年双牌县理家坪卫生院决算填报说明
  • 发布时间:2021-04-06 17:33
  • 来源: 双牌县财政局
  • 发布机构:双牌县财政局
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2019年双牌县理家坪卫生院决算填报

目录

:双牌县理家坪乡卫生院单位概况

1、部门职责

2、机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况

(一)收入决算

(二)支出决算

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、“三公”经费情况

六、其他重要事项的情况说

(一)政府性基金收支决算

(二)机关运行经费

(三)政府采购情况

(四)国有资产占用使用情况

(五)关于2019年度预算绩效情况说明

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件:2019年决算公开表

1.2019年收入支出决算总表

  2.2019年收入决算表

  3.2019年支出决算表

  4.2019年财政拨款收入支出决算总表

  5.2019年一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7.2019年一般公共预算“三公”经费支出决算表

  8.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分:单位概况

一、2020年部门主要职责
  乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构,其任务是负责所在地区内医疗卫生工作,组织领导群众卫生运动,培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节,担负着医疗防疫,保健的重要任务,是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。具体工作职责如下:
  (一)、提供公共卫生服务
  1. 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
  2. 提供并组织实施本镇预防接种服务,落实国家免疫规划。
  3. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例参与现场疫情处理。
  4. 对本镇65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。
  5. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
  6. 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
  7. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
  8. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
  (二)、提供基本医疗服务
  1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、多发病,对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
  2. 健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
  3. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策,为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
  4. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
  (三)、承担公共卫生管理
  1.对本乡镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生,以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。
  2. 严格执行新型农村合作医疗政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监督及服务工作。
  3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理,对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的
  (四)、卫生行政管理
  1.在当地政府和上级卫生行政部门领导下,依据当地社会经济发展规划,协助制定和实施社区的初级卫生规划。
  2.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动,逐步改善本镇卫生状况。
  3.负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

二、机构设计

本单位属于事业单位,目前有人员编制12名,实有在职人员12名,离退休人员0名。

第二部分:部门决算单位构成

我院只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有双牌县理家坪乡卫生院本级。

部分:部门决算收支情况

(一)收入决算

2019年度决算收入为295.7万元,比年初预算增加15.7万元,主要原因为事业收入增加2019年度决算支出为276.8万元,比年初预算支出减少3.2万元,主要原因为项目支出减少

2019年部门收入决算数295.7万元,其中,财政拨款(补助)收入179万元,占总收入的比重为60 %。

收入决算较上年增加12万元,主要是因为事业收入增加

(二)支出决算

2019年部门支出决算数276.8万元,支出决算较上年减少117.4万元,主要是因为基本支出和项目支出减少

其中:1、基本支出:189.9万元,占总支出的比重为68%。般公共预算财政拨款基本支出中人员经费189.9万元,

主要包括:1人员支出108.6万元,基本工资27.5万元、津贴补贴7.4万元、绩效工资33.5万元、其他社会保障缴费0万元、机关养老保险5.3万元、职业年金7.4万元、职工医疗保险3.4万元、其他工资福利支出5.4万元、住房公积金8.1万元;2一般商品服务支出81.2万元,办公费5万元、印刷费1.9万元、水费0.7万元、电费1.4万元、邮电费0.4万元、差旅费1.9万元、维修费0.6万元、租赁费0.2万元、专用材料费44.2万元、公务接待费1.6万元、劳务费9.7万元、福利费3.7万元、其他商品和服务支出9.4万元。

2、项目支出:86.9万元,占总支出的比重为31%,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中1人员支出12.9万元,基本工资6.4万元、绩效工资3.3万元、住房公积金3.1万元2商品服务支出73.9万元,其中:办公费5.7万元;印刷费6.5万元;电费1.4万元;邮电费0.9万元;差旅费0.03万元;租赁费0.2万元;培训费3.9万元;专业材料费6万元;专用燃料费48.9万元;福利费0.1万元。

部分、一般公共预算财政拨款收支情况

2019年一般公共预算财政拨款收入决算数295.7万元,较上年增加12万元,主要是因为事业收入增加

一般公共预算财政拨款支出决算数276.8万元,较上年减少117.4万元,其中基本支出189.9万元,较上年减少77.2万元,主要是因为人员经费及日常公用经费减少

部分“三公”经费情况

(一)三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2019年部门“三公”经费决算0万元,较年初预算增减0万元,较上年减少0万元,主要是因为严格控制“三公”经费开支。其中:公务接待费0万元,较年初预算增减0万元,较上年增减0万元,主要是因为严格控制公务接待;因公出国(境)费0万元,较年初预算无变化,较上年无变化,主要是因为无出国境费;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),较年初预算增减0万元,较上年增减少0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2019年参加出国(境)团组0个,累计0人次。公务接待0批次,0人次。公务用车购置数0台,年末车辆保有量0台。

部分、其他重要事项的情况说明

(一)政府性基金收支决算

2019年无政府性基金收支。

(二)机关运行经费

2019年部门机关运行经费支出276.8万元,较上年减少117.4万元,减少70%。主要是因为人员经费及日常公用经费减少

(三)政府采购情况

2019年本单位无政府采购。

(四)国有资产占用使用情况

截至201912月31日,部门所属车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

2019年采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

(五)关于2019年度预算绩效情况说明

 根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目0个,涉及一般公共预算当年财政拨款276.8万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

部分、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

双牌县理家坪乡卫生院2019年度部门决算表(具体见附件)

附件:2019年决算公开表

  1.2019年收入支出决算总表

  2.2019年收入决算表

  3.2019年支出决算表

  4.2019年财政拨款收入支出决算总表

  5.2019年一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7.2019年一般公共预算“三公”经费支出决算表

  8.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1.2019年收入支出决算总表

2.2019年收入决算表

3.2019年支出决算表

4.2019年财政拨款收入支出决算总表

5.2019年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2019年一般公共预算“三公”经费支出决算表

8.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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