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2021年双牌县委督查室部门预算编报说明 
  • 发布时间:2021-05-12 20:24
  • 来源: 双牌县财政局
  • 发布机构:双牌县财政局
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目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)2021年单位收支预算安排情况

(二)机关运行经费

(三)“三公”经费预算

(四)一般性支出情况

(五)政府采购情况

(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(七)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算分类汇总表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、“三公”经费表

8、政府性基金支出表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、负责对上级党委及县委重要文件、重要会议精神和重大决策部署贯彻落实的督促检查。

2、负责对上级党委机关及县委主要领导的批示和交办事项落实情况的督促检查。

3、负责对县委全会、常委会议、专题会议、书记办公会和其他重要会议精神及决定事项贯彻落实情况的督促检查。

4、负责对县委决定的重大事项、重点项目和重点工作进行督促检查。

5、负责对县委主要领导关注事项的督查落实。

6、负责完成县委主要领导安排的临时性工作。

7、负责县委、县政府重要督促检查活动的组织协调工作。

8、负责县委及县委各部委年度督查检查考核计划归口审核和统筹以及全县性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施。

9、负责督查调研工作。

10、负责完成上级业务部门的其他督查事项。

11、负责县委特邀、聘请、兼职督办专员的联络协调工作。

12、承担人大代表、政协委员提出的需要党委部门答复的议案、提案的催办工作。

13、负责市对县的考核工作以及县对乡镇(管理局)重点工作绩效评估。

14、办理领导同志重要批示和交办的其他工作事项。

(二)机构设置

双牌县委督查室内设股室1个:办公室。

二、部门预算单位构成

双牌县委督查室只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有双牌县委督查室本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算501.5万元,其中,一般预算拨款63.5万元,上年结转438万元。

收入较去年减少32.18万元,主要是工作任务的调整,项目预算减少。

(二)支出预算:2021年本部门支出预算501.5万元,其中,基本支出43万元,项目支出458.5万元。支出较去年减少32.18万元,主要是工作任务的调整,项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算63.5万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数13.5万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中:

1、工资福利支出13.5万元,奖金12.5万元,社会保障缴费0.3万元,其他工资福利支出0.7万元。

2、一般商品和服务支出0万元。

3、对个人和家庭的补助支出0万元。

4、其他资本支出0万元。

(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算50万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:专项商品和服务支出49万元,主要用于工资福利、奖金、差旅费、医保、工伤保险、办公费、印刷费、接待费等方面;其他资本性支出1万元,主要用于固定资产等购置等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)2021年单位收支预算安排情况

按照综合预算的原则,我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。

(二)机关运行经费

2021年本部门机关运行经费0万元,比上年预算减少2.45万元,比上年预算下降100%,主要是运转经费支出有上年结转资金支出。

(三)“三公”经费预算

2021年本部门“三公”经费预算数为4.6万元,其中,公务接待费4.6万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.04万元,主要是为厉行节俭,压缩三公经费开支。

(四)一般性支出情况

2021年本部门会议费预算6万元,拟召开各种调度会,用于会议的资料、招待费、餐费等开支;培训费预算1万元,拟开展各类学习培训;活动经费预算0万元,未安排节庆、晚会、论坛、赛事活动预算。

(五)政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(七)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为501.5万元,其中,基本支出43万元,项目支出458.5万元。

七、名词解释

1、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5、一般性支出:是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

第二部分 2021年部门预算表

双牌2021年督查室部门预算输出表

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