中共双牌县委统一战线工作部
2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、组织贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策、指示、决议,调查研究统一战线工作新情况新问题,及时向县委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。
2、负责协调县委同党外代表人士保持密切联系,协助县委贯彻党领导的多党合作和政治协商制度;落实中央关于发挥各界党外代表人士参政议政和民主监督作用的工作;及时通报
情况,听取党外人士的意见和建议。
3、负责调查研究有关民族宗教工作的方针政策的贯彻落实情况;依法加强宗教事务的管理;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的发现、培养、选拔和举荐工作;会同有关部门反对和抵制境外宗教敌对势力的渗透活动,维护政治社会稳定。
4、负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作;联系港澳台和海外有关社团及代表人士;做好台胞、台属的有关工作。
5、负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府及其部门和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。
6、负责联系海内外工商界社团和代表人士,开展经济领域的统战工作;受县委委托领导县工商联党组,指导工商联工作;调查、研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;联系非公有制经济代表人士,做好团结教育工作。
7、掌握党外知识分子的情况,反映他们的意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子代表人物,会同有关部门做好政治、生活待遇的安排。
8、负责统一战线的宣传工作。
9、负责指导各乡镇党委统战工作,协调各有关部门的统战工作,负责统战干部和党外干部的培训工作。
10、完成县委和市委统战部交办的其他工作。
(二)机构设置
中共双牌县委统一战线工作部单位内设机构包括:内设机构3个,分别为办公室、党外干部联络室、民族宗教事务服务中心。
二、部门预算单位构成
纳入2025年中共双牌县委统一战线工作部部门预算编制范围包括:中共双牌县委统一战线工作部本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。
(一)收入预算:2025年本部门收入预算219.43万元,其中,一般公共预算收入219.43万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,社会保障基金预算资金0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级财政补助0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级单位补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。收入较上年增加34.15万元,主要原因是增加项目和县批资金。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算219.43万元,其中,一般公共服务支出192.88万元,社会保障和就业支出11.58万元,卫生健康支出6.30万元,住房保障支出8.68万元。支出较上年增加34.15万元,主要原因是增加了项目和县批资金。
四、一般公共预算支出情况
2025年本部门一般公共预算支出219.43万元,其中,一般公共服务支出192.88万元,占87.90%,社会保障和就业支出11.58万元,占5.28%,卫生健康支出6.30万元,占2.87%,住房保障支出8.68万元,占3.96%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数116.20万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中,人员经费106.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费9.60万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算103.23万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。 一般行政管理事务支出103.23万元,主要用于党外干部联络、非公有制组织党建、新的社会阶层人士工作、党外联谊交友、知联会工作、统战特勤工作、民族工作、宗教事务等工作。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费9.60万元,比上年预算减少1.20万元,下降11.11%,主要原因是人员减少。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为2.00万元,其中,公务接待费2.00万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较上年持平,主要原因是严格按规定接待。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0万元,拟召开0场会议,人数0人,内容为无;培训费预算0万元,拟开展0场培训,人数0人,内容为无;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额3.00万元,其中,货物类采购预算1.00万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算2.00万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为219.43万元,基本支出116.20万元,单位项目支出103.23万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。