中共双牌县委宣传部
2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、拟订全县宣传思想文化工作重大政策和事业发展总体规划, 统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设, 按照县委统一部署, 协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2、统筹协调全县党的意识形态工作, 贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署, 组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查, 结合巡察工作开展专项检查。
3、统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣 传工作, 组织推动理论武装工作, 负责为全县各级党委(党 组)理论学习中心组学习提供有关服务, 组织实施理论宣讲活动等。
4、负责规划组织全局性思想政治工作, 配合县委组 织部做好党员教育工作, 会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
5、统筹分析研判和引导社会奥论, 指导协调县直各新闻单位工作, 组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担县突发公共事件应急新闻中心办公室日常工作。
6、负责全县新闻出版行政事务, 组织协调有关行政审批工作, 统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展, 监督管理出版物内容和质量, 监督管理印刷业等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。
7、统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产, 协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作, 指导协调推动群众文化建设。
8、管理电影行政事务, 指导监管电影制片、发行、放映工作, 组织对电影内容进行审查, 指导协调重大电影活动等。
9、对全县新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展 研究提出政策性建议, 统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展, 协调指导国有文化资产监管工作。
10、归口管理县舆情信息研究中心, 统筹指导全县舆情信息工作, 组织协调开展舆情信息收集分析研判工作, 跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
11、统筹协调全县对外宣传工作, 指导协调有关部门研究落实对外宣传工作重大方针政策, 指导对外文化交流工作。组织协调涉及港澳新闻宣传工作, 协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。
12、统筹协调组织开展全县新闻发布工作, 承担县委新闻发布有关组织协调工作, 指导协调县直各部门、各乡镇的新闻发布工作, 推动新闻发言人制度建设。拟订重大问题对外宣传口径。
13、负责组织开展全县新闻领域对外交流与合作, 会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。
14、负责落实中央和省市县精神文明建设指导委员会工作部署, 拟订全县精神文明建设工作规划并组织实施。受县委委托, 会同县委组织部管理新闻、文化、出版和互联网信息等方面县直宣传文化单位的领导干部。对乡镇党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全县宣传文化系统干部教育培训和人才工作。
15、负责落实中央和省委、市委、县委网络安全和信息化委员会工作部署, 承担处理委员会办公室日常事务工作, 协调督促有关方面落实委员会的决定事项, 工作部署和要求, 对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。组织研究起草全县网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策措施; 协调推进全县网络安全和信息化法治、标准建设, 根据职责权限负责相关规范性文件的草案起草、实施和监督检查; 依法完善与信息化相关的统计调查制度。统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设, 牵头协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系意见, 协调信息安全保护工作; 指导推进党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作, 推进网络强县有关工程建设, 协同有关部门共同推进电子政务建设, 协调推动公共服务和社会治理信息化, 协调促进智慧城市建设; 指导网络安全信息共享和通报。督促落实全县网络安全和信息化有关重大事项; 负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。负责全县互联网信息内容管理, 统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作, 维护互联网意识形态安全; 贯彻落实党和国家、省、市互联网新闻信息传播方针政策; 负责互联网信息内容监督管理执法, 组织开展网络舆论生态治理, 处置和封堵网上有害信息, 依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。负责指导协调全县网络舆情信息工作, 组织开展网络舆情信息收集分析研判工作, 跟踪了解和掌握网络舆情动态; 依法规范互联网舆情服务市场。推动全县网络阵地建设; 指导重点新闻网站规划建设, 指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务, 推动移动互联网发展, 会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展; 负责网站转载新闻稿源的管理。组织拟定全县网络安全和信息化干部人才队伍发展规划, 组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设。承办县委交办的其他事项。
(二)机构设置
中共双牌县委宣传部单位内设机构包括:内设机构10个,分别为办公室(干部室、政研室)、理论室(理论宣讲室)、意识形态工作办、宣传教育室、新闻办(县突发公共事件应急新闻中心办公室、新闻发布与对外推广办)、精神文明创建指导办(未成年人思想道德建设与志愿服务办)、文艺文产办(文化体制改革和发展办公室)、新闻出版与版权办(行政审批办、县“扫黄打非”办公室、电影办)、网络应急与网络舆情室(网络管理与执法室、网络宣传评论室)、网络安全和信息化室(网络社会工作室);所属非独立核算事业单位0个,事业单位3个(舆情信息研究中心、互联网信息中心、新时代文明实践中心)。
二、部门预算单位构成
纳入2025年中共双牌县委宣传部部门预算编制范围包括:中共双牌县委宣传部本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。
(一)收入预算:2025年本部门收入预算777.22万元,其中,一般公共预算收入741.12万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,纳入专户管理的非税收入100.00万元,社会保障基金预算资金0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级财政补助36.10万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级单位补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。收入较上年增加185.18万元,主要原因是增加了党报党刊经费110万,增加了党员干部理论书籍等县批报告。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算777.22万元,其中,一般公共服务支出720.37万元,社会保障和就业支出24.78万元,卫生健康支出13.48万元,住房保障支出18.59万元。支出较上年增加185.18万元,主要原因是增加了党报党刊经费110万,增加了党员干部理论书籍等县批报告。
四、一般公共预算支出情况
2025年本部门一般公共预算支出777.22万元,其中,一般公共服务支出720.37万元,占92.69%,社会保障和就业支出24.78万元,占3.19%,卫生健康支出13.48万元,占1.73%,住房保障支出18.59万元,占2.39%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数256.18万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中,人员经费229.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费26.20万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算521.03万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。 行政运行支出2.60万元,主要用于残保金和干部职工的工伤保险等;一般行政管理事务支出518.43万元,主要用于部里日常常务性工作开支等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费26.20万元,比上年预算减少5.00万元,下降16.03%,主要原因是严格按照中央八项规定,压缩开支。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为4.00万元,其中,公务接待费4.00万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少2.00万元,主要原因是严格按照中央八项规定,减少公务接待,压缩开支。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0万元,拟召开0场会议,人数0人,内容为无;培训费预算0万元,拟开展0场培训,人数0人,内容为无;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额350.01万元,其中,货物类采购预算133.31万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算216.70万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为777.22万元,基本支出256.18万元,单位项目支出521.03万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。