双牌县司法局统计编报说明
一、司法局主要工作职责统计
1
、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策、法规
,
研究、制定全县司法行政工作中长期规划和年度计划,并监督实施
。
2
、制定全县法制宣传与依法治理工作规划并组织实施
;
指导全县各乡镇场、各行业开展普法依法治理工作;承办县普法依法治理工作领导小组办公室日常工作
。
3
、指导和管理基层司法所、基层法律服务所工作
。
4
、指导全县人民调解工作
,
参与全县社会治安综合治理。
5
、监督和管理全县律师和法律顾问工作
。
6
、监督和指导公证机构和公证业务活动
。
7
、监督和指导法律援助中心工作
。
8
、监督和指导面向社会服务的司法鉴定工作
。
9
、指导和协管本县辖区内劳改释放、解除劳教人员的安置帮教工作
。
10
、抓好全县司法行政系统的思想政治、队伍建设和组织建设工作
,
做好全县司法行政系统干部职工的业务培训和业绩考核工作。
11
、承办县委县政府和上级司法行政机关交办的其他工作
。
二、2018年主要工作任务统计
1
、认真实施“七五”普法规划
。
通过深入扎实的法制宣传教育和法治实践,进一步提高全县公民的法律意识和法律素质
,
提高公务员依法行政能力和水平,切实增强县、乡两级政府和社会组织管理和服务社会的水平
。
2
、加强基层基础工作
。
通过扎实做好刑释解教人员的安置帮教工作、社区矫正工作、司法所规范化建设,进一步发挥司法行政基层工作在维护社会大局稳定、促进经济社会发展中的积极作用
。
3
、建立健县、乡、村、组四级调解组织
,
扎实做好社会矛盾纠纷排查、调处、化解工作。
4
、认真做好以法律援助为重点的法律服务工作
。
切实做好法律援助工作,努力维护社会弱势群体合法权益
;
切实开展好以“应对金融风险,促进富民强省”为主题的专项法律服务活动
,
服务经济发展和社会稳定;进一步健全完善律师参与信访工作机制
,
确保法律服务业的正确方向。
5
、切实加强司法行政部门干部队伍和作风建设
,
努力提升司法行政部门新形象。
三、司法局基本情况统计
双牌县司法局现设有办公室、政工室、政策法规股、基层股、宣教股、公律股、矫正股七个内设机构
,
管理法律援助中心和公证处两个直属机构,下辖12个乡镇司法所
,
有在职在编干部职工59人,退休人员10人
,
享受独生子女奖励人员16人。单位现有普法宣传用车辆2台
,
有一栋建筑面积
2765
㎡
的六层业务用房(
用地面积15.58亩
)
,
有电脑 60台、复印机1台、传真机2台、打印机27台、电话29部、空调40台、摄像机3台、照相机4台。
,
总投资581万元,办公地址为
泷泊镇良村
。
四、司法局2018年度部门决算情况统计
(一)关于2018年度收入支出决算总体情况2018年度财政拨款收入总计974.48万元
,
其中:政府性基金预算财政拨款0万元。
(二)2018年度收入决算情况
本年收入合计 974.48万元
,
其中:一般公共预算财政拨款收入974.48万元。
(三)2018年度支出决算情况
2018
年度支出总计924.65万元
,
其中:基本支出673.89万元、项目支出250.76万元。
(四)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1
、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018
年度一般公共预算财政拨款支出974.48万元
,
占本年支出合计100 %,
2
、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018
年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面
,
按支出功能分类科目名称进行说明。如:工资福利支出550.55万元
,
占59.54%;商品和服务支出250.23万元
,
占27.06%;对个人和家庭的补助41.57万元
,
占4.5%;其他资本性支出82.29万元
,
占8.9%。
3
、一般公共预算财政拨款支出预决算情况
2018
年一般公共预算财政拨款支出年初预算为974.48万元
,
支出决算为924.65万元,完成年初预算 100%
。
(五)2018年度财政拨款基本支出决算情况统计
2018
年度一般公共预算财政拨款基本支出673.89 万元
,
其中:工资福利支出550.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出
,
其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出250.23万元
,
主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他资本性支出;对个人和家庭的补助支出47.57万元
;
其他资本性支出82.29万元。
(六)2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况统计
1
、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况统计
2018
年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.81万元
;
其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,占0 %
;
公务用车购置及运行维护费支出决算为8.73万元,占57.21%
;
公务接待费支出决算为6.53万元,占42.79%
。
具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出决算 0万元
,
全年因公出国(境)团组共计 0个,累计 0人次
。
(2)公务用车运行支出 0.2
万元
。
主要用于:公车平台公务用车租车费用等支出。2018年公务用车购置数为0辆
。
(3)公务接待费支出 6.53 万元
,
其中:外事接待支出0万元。国内公务接待支出6.53万元
。
2018年国内公务接待批次162个、国内公务接待人次1293人次(不包括陪同人)
(七)部门预算执行情况统计
2018
年预算收入
974.48
万元
,
支出
924.65
万元
。
其中, 基本支出
673.89
万元、项目支出
250.76
万元
。
2018年决算收入
974.48
万元
,
支出
924.65
万元
。
其中, 基本支出
673.89
万元、项目支出
250.76
万元
。