双牌县司法局
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    • 索  引 号:4311230009/2020-00297 分       类:
    • 发文机关:双牌县司法局 发文日期:2020-04-26 10:53
    • 名称:双牌县司法局统计编报说明
    • 文号:
    双牌县司法局统计编报说明

        一、司法局主要工作职责统计

        1 、承担全面依法治县重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。

        2 、指导全县行政规范性文件管理有关工作,承担县政府规范性文件送审稿的合法性审查工作,承办县政府及其部门规范性文件的登记工作,负责县政府规范性文件向市政府报送备案工作。受理有关规范性文件违法的审查申请。负责乡镇(管理局)政府规范性文件的备案审查工作。组织开展规范性文件清理工作。承担县政府法律顾问工作,负责对县政府重大行政决策进行合法性审查或论证说明

        3 、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、乡镇政府依法行政工作。负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。承办向县政府申请的行政复议案件。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作,负责行政复议和行政应诉案件办理工作。承担县政府行政复议办公室的日常工作

        4 、承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟制法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。

        5 、指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

        6 、负责拟制公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

        7 、负责全县法治对外合作工作。组织开展法治对外合作交流。

        8 、负责本系统服装、警车和信息化管理工作,做好本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

        9 、规划、协调、指导法治人オ队伍建设相关エ作。抓好本系统队伍建设负责本系统警务管理和警务督察工作。

        10 、完成县委、县政府交办的其他任务。  

        二、2019年主要工作任务统计

        1 、认真实施七五普法规划 。 通过深入扎实的法制宣传教育和法治实践,进一步提高全县公民的法律意识和法律素质 , 提高公务员依法行政能力和水平,切实增强县、乡两级政府和社会组织管理和服务社会的水平 。

        2 、加强基层基础工作 。 通过扎实做好刑释解教人员的安置帮教工作、社区矫正工作、司法所规范化建设,进一步发挥司法行政基层工作在维护社会大局稳定、促进经济社会发展中的积极作用 。

        3 、建立健县、乡、村、组四级调解组织扎实做好社会矛盾纠纷排查、调处、化解工作。

        4 、认真做好以法律援助为重点的法律服务工作切实做好法律援助工作,努力维护社会弱势群体合法权益切实开展好以应对金融风险,促进富民强省为主题的专项法律服务活动 , 服务经济发展和社会稳定;进一步健全完善律师参与信访工作机制确保法律服务业的正确方向。

        5 、切实加强司法行政部门干部队伍和作风建设努力提升司法行政部门新形象。

        三、司法局基本情况统计

        双牌县司法局现设有办公室(加挂信息中心)、政工室、法治调研与督察股、公共法律服务管理股、社区矫正管理股(县社区矫正管理局)、行政复议与应诉股(县政府行政复议办公室)、行政执法协调监督股、规范性文件管理股、法律事务服务股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股(人民陪审员和人民监督员选任管理办公室)、装备财务保障股十二个内设机构管理法律援助中心和公证处两个直属机构,下辖12个乡镇司法所有在职在编干部职工64人,退休人员11享受独生子女奖励人员16人。单位现有普法宣传用车辆2台 , 有一栋建筑面积 2765 的六层业务用房( 用地面积15.58亩 有电脑 60台、复印机1台、传真机2台、打印机27台、电话29部、空调40台、摄像机3台、照相机4台总投资581万元,办公地址为泷泊镇良村 。

        四、司法局2019年度部门决算情况统计

        (一)关于2019年度收入支出决算总体情况

        2019年度财政拨款收入总计1224.55万元其中:政府性基金预算财政拨款0万元。

        (二)2019年度收入决算情况

        本年收入合计1224.55万元其中:一般公共预算财政拨款收入1224.55万元。

        (三)2019年度支出决算情况

        2019年度支出总计1223.88万元 , 其中:基本支出784万元、项目支出439.88万元。

        (四)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

        1 、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

        2019年度一般公共预算财政拨款支出1223.88万元占本年支出合计100 %,

        2 、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

        2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面按支出功能分类科目名称进行说明。如:工资福利支出695.82万元,占56.85%;商品和服务支出293.69万元,占23.99%;对个人和家庭的补助3.37万元,占0.27%,资本性支出231万元,占18.89%。

        3 、一般公共预算财政拨款支出预决算情况

        2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1256.98万元,支出决算为1223.88万元,完成年初预算97.36%。

        (五)2019年度财政拨款基本支出决算情况统计

        2019年度一般公共预算财政拨款基本支出784万元,其中:人员经费700万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金,其他对个人和家庭的补助支出;公用经费84万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他资本性支出。

        (六)2019年度财政拨款三公经费支出决算情况统计

       三公经费财政拨款支出决算具体情况统计

        2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为,14.6万元,比2018年减少了2.21万元,下降13.15%;其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置费0万元,占0%,及运行维护费支出决算为9.5万元,占65%;公务接待费支出决算为5.1万元,占35%。具体情况如下:

        1.因公出国(境)费支出决算0万元,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

        2.公务用车购置0万元,运行费支出0万元。

        3.公务接待费支出5.1万元,其中:外事接待支出0万元。国内公务接待支出5.1万元。2019年国内公务接待批次共64个、公务接待人次512人次(不包括陪同人员)。

        (七)部门预算执行情况统计

        2019年预算收入1256.98万元支出1223.88万元 。 其中, 基本支出784万元、项目支出439.88万元2019年决算收入1224.55万元支出1223.88万元其中, 基本支出784万元、项目支439.88万元

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