双牌县人民政府办公室
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 财政信息
分享到:
    • 索  引 号:4311230009/2021-00374 分       类:
    • 发文机关:双牌县人民政府办公室 发文日期:2021-03-10 15:18
    • 名称:2019年度双牌县政府办部门决算编报说明
    • 文号:
    2019年度双牌县政府办部门决算编报说明

    第一部分部门概况

    一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

    1、主要职能

    一)协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

    (二)研究县直部门和乡镇(场)政府请示县政府的事项,提出审核意见,或对县政府部门间的分歧事项提出处理意见,报县政府领导同志审批、决定。

    (三)负责县政府会务工作,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

    (四)督促检查县直部门和乡镇(场)政府对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻实施情况,促进工作落实。

    (五)负责县政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实县政府领导同志指示;协助县政府领导同志组织处理突发事件的应急处理工作。

    (六)搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态,为县政府领导决策提供参考。

    (七)根据县政府工作部署和县政府领导同志的指示,对全县经济社会发展和改革开放中带全局性的重大课题进行调查研究,提出政策建议。

    (八)贯彻执行国家和省市有关金融工作的方针、政策和法律法规,组织拟订金融领域有关规范性文件。指导和协调全县金融工作。

    (九)指导、监督全县政务公开、政府信息公开和办事公开工作;承担县政府信息主动公开、依申请公开工作。

    (十)负责全县电子政务工作的规划管理和业务指导以及全县政府系统办公自动化建设。

    (十一)组织办理人大代表建议、政协委员提案。

    (十二)指导全县公共机构节约能源管理和县政府机关大院行政事务、信访处理、后勤接待和安全保卫工作。

    (十三)负责全县民族宗教事务的管理。

    (十四)办理县政府和县政府领导同志交办的其它事项。

    2、机构情况

    县人民政府办属于行政机关,下设12个内设职能科室:文秘室、总值班室、经研室、督查室、政工室、行政事务室、金融办、信访办、行政审批改革办、优化办二级机构一个、禁毒办、纪检室。

    3、人员构成情况

    县人民政府办在编人数为65人,其中行政编制43名(含县级领导人员编制),机关后勤编制11名,事业编制为7名。长期公益性岗位人员及实习生8名,离退休28名,遗孀1人,实际在岗人员72名。

    第二部分双牌县政府办2019年度部门决算表

    (具体见附件至少包括1.收入支出决算总表、2.收入决算表、3.支出决算表、4.财政拨款收入支出决算总表、5.一般公共预算财政拨款支出决算表、6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表、7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算

    第三部分双牌县政府办2019年度部门决算情况

    一、2019年度收入支出决算总体情况

    2019年度本年收入总计1166.95万元,其中:财政拨款收入1476.904万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上级补助收入0万元。2019年度支出总计1152.5922万元,其中:一般公共服务支出1152.5922万元,结余分配323.4982万元。

    二、2019年度收入决算情况说明

    年收入合计1166.95万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1166.95万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%

    三、2019年度支出决算情况说明

    本年支出合计1152.5922万元,其中:基本支出925.6085万元,占80.3%;项目支出226.9837万元,占19.69%

    四、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2019年度一般公共预算财政拨款支出1152.5922万元,占本年支出合计79.2%

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面,按支出经济分类科目名称进行说明。如:工资福利支出773.8364、万元,占67.15%;商品和服务支出292.6331万元,占25.5%;对个人和家庭的补助4.996元,占0.05%;其他资本性支出81.1266元,占7.3%

    (三)一般公共预算财政拨款支出预决算情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1455.51万元,支出决算为1152.5922万元,完成年初预算79.2%

    五、2019年度财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出925.61万元,其中:人员经费768.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金,其他对个人和家庭的补助支出;公用经费151.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他资本性支出。

    六、2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年度三公经费财政拨款支出决算为28.3034万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,占0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.6026万元,占9.2%;公务接待费支出决算为25.7008万元,占90.8%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出决算 0万元,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计 0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出2.6026万元。其中:公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出2.6026万元。主要用于:公务用车燃料费、维修费、保险费用等支出。2019年公务用车购置数为0辆,公务用车保有量为1辆。

    3.公务接待费决算支出25.7008。其中:外事接待支出0万元国内公务接待支出25.7008万元。2019年国内公务接待批次共265次、待人次2135次(不包括陪同人员)。

    (二)三公经费财政拨款支出决算增减变动情况说明

    2019年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车运行维护费支出决算为2.6026万元,与2018年相比2019年公务运行减少6.5001万元,减少部分主要原因部分维护费暂未结帐。接待费支出决算为25.7008万元,与2018年相比2019年公务接待费增加0.3571万元,增加部分主要原因内部机构与人员增加,但人平支出仍呈现下降趋势。具体原因如下:开源节流、内部控制等多项措施。

    八、部门预算执行情况分析说明

    2019年预算收入1455.51万元,支出1455.51万元。其中,基本支出:1118.26万元、项目支出为337.25元。

    2019年决算收入1476.0904万元;支出1152.5922万元。其中基本支出:925.6085万元、项目支出226.9837万元。结余323.4982万元。

    八、其他重要事项的情况说明

    ㈠机关运行经费支出情况说明

    2019年本部门机关运行经费支出1152.5922万元(与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)。

    ㈡部门国有资产占用情况说明

       截止2019年12月31日,本部门无单位价值100万元以上大型设备。

    ㈢部门预算绩效管理工作开展情况说明

    1、成立了以单位负责人为组长,相关科室负责人为成员的部门支出绩效评价工作领导小组,主要负责绩效评价方案的制定、组织实施和检查、督促、验收工作;

    2、依据相关专项资金管理办法和现行财务制度,按照部门支出绩效评价指标体系要求,列出了支出绩效评价的项目清单,从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面,分别对每一个项目进行绩效评价;

    3、在单位完成绩效评价工作后,组织人员自查和抽查,项目实施单位能够按照项目规划组织实施,较好地实现了预期绩效目标。

    九、专业名词解释

    (一)收入科目

    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

            6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    (二)支出科目

    1.基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

    2.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    3.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

    4.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    5.项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (三)三公经费科目

    1.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    3.公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

    第四部分双牌县政府2019年度部门决算表(具体见附件)

    以下表格必须有数据(准确),表格的数据必须与报表说明的数据一致。

    1、收入支出决算总表。

    2、收入决算表。

    3、支出决算表。

    4、财政拨款收入支出决算总表。

    5、一般公共预算财政拨款支出决算表。

    6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表。

    7、一般公共预算“三公”经费支出决算表。

    8、政府基金预算财政拨款收入支出决算表。

    2019年双牌县政府办部门决算表

    扫一扫在手机打开当前页