- 索 引 号:4311230009/2024-00461 分 类:
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发文机关:
双牌县人民政府办公室 发文日期:2024-10-31 08:29 - 名称:
双牌县人民政府办公室2024年部门预算公开说明 - 文号:
目 录
第一部分2024年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、协助县政府领导同志审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
2、负责《政府工作报告》和县政府主要领导同志重要讲话、报告、文章的起草以及有关新闻稿的审定。
3、负责起草县政府向市委、市政府的重要汇报材料;组织和协同有关方面起草、修改县政府的有关重要综合性文件;参与起草县委、县政府有关重要会议的文件。
4、研究县政府各工作部门、直属单位、派出机构和各乡镇人民政府(含阳明山管理局)请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府领导同志审批。
5、负责县政府会议的组织和服务工作,协助实施会议决定事项。
6、根据县政府领导同志的指示或工作需要,对有关问题进行协调,提出处理意见,报县政府领导同志决定。
7、办理市政府和县政府领导同志的批示,并督促落实。督促检查县政府各工作部门、直属单位、派出机构和各乡镇人民政府(含阳明山管理局)对县政府决定事项的执行落实情况,及时向县政府报告。
8、牵头组织全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作重大课题的调查研究,及时综合归纳,提出供县政府决策的参考方案和政策性建议。
9、组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。
10、协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件应急处置工作;负责向市政府和县政府领导同志报告重要信息和情况;负责县政府值班工作。
11、指导全县公共机构节约能源管理工作,负责县政府机关大院行政事务、后勤接待和安全保卫工作。
12、负责指导和协调全县信访工作。
13、贯彻执行国家和省市有关金融工作的方针、政策和法律法规,组织拟订金融领域有关规范性文件,指导和协调全县金融工作。
14、协调推进全县经济发展环境优化和机关效能建设。
15、推进、指导、协调、监督全县政务公开(政府信息公开、办事公开)和政务服务体系建设。
16、指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。
17、统筹协调、规划指导、监督评估全县政府系统电子政务工作;统筹推进、监督协调全县“互联网+政务服务”工作;统筹规划、监督考核全县政府系统网站。
18、负责协调做好全县放管服改革工作;维护营商政务等环境;协调、推进全县行政效能工作。
19、组织、指导、监督、协调全县禁毒预防宣传教育等工作,协调有关部门和乡镇(管理局)开展禁毒工作。
20、按机构改革的总体要求,负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见,报机构编制部门明确。
21、办理县委、县人民政府和县政府领导同志交办的其他事项。
(二)机构设置
双牌县人民政府办公室单位内设机构包括:内设机构11个,分别为文秘室、政府总值班室、经研室、督查室、政工室、行政事务室、金融办、优化办、信访办、行政审批改革办,县禁毒工作社会化宣传教育中心。
二、部门预算单位构成
纳入2024年双牌县人民政府办公室部门预算编制范围包括:双牌县人民政府办公室本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。
(一)收入预算:2024年本部门收入预算1116.81万元,其中,一般公共预算收入1043.81万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,社会保障基金预算资金0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级财政补助0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级单位补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。收入较上年减少19.80万元,主要原因是牢固树立过“紧日子”的思想,厉行勤俭节约,大力压缩一般性支出。
(二)支出预算:2024年本部门支出预算1116.81万元,其中,一般公共服务支出944.46万元,社会保障和就业支出75.14万元,卫生健康支出40.86万元,住房保障支出56.35万元。支出较上年减少19.80万元,主要原因是牢固树立过“紧日子”的思想,厉行勤俭节约,大力压缩一般性支出。
四、一般公共预算支出情况
2024年本部门一般公共预算支出1116.81万元,其中,一般公共服务支出944.46万元,占84.57%,社会保障和就业支出75.14万元,占6.73%,卫生健康支出40.86万元,占3.66%,住房保障支出56.35万元,占5.05%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数803.43万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中,人员经费688.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费114.70万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算313.38万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。 行政运行支出13.70万元,主要用于机关单位运转支出;一般行政管理事务支出271.35万元,主要用于视频会议室视频费、政府公文电子传输线路年租费、政府值班电话、办公用水用电、办公设备维护、政府房屋维修及绿化、办公用品及家具添置、政府常务会、政府工作会、文件资料打印、《县政府公报》编印费、县人大建议和政协委员提案交办工作经费等支出;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出28.33万元,主要用于锦源金禧工作专班工作经费、2024年政银企对接洽谈会工作经费、“两节”期间防范非法集资宣传教育工作经费、打好“发展六仗”宣传经费、老年党支部活动室修缮费、翻修禁毒教育基地工作经费以及职工宿舍维修改造等支出。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费114.70万元,比上年预算减少7.70万元,下降6.29%,主要原因是牢固树立过“紧日子”的思想,厉行勤俭节约,大力压缩一般性支出。
(二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为22.00万元,其中,公务接待费22.00万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少2.00万元,主要原因是厉行节约,严格控制三公”经费。
(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算1.50万元,拟召开政府常务会、政府工作会等会议,人数约2400人,内容为传达学习上级的重大决策、重要决定和会议精神,研究制定贯彻落实意见和工作安排部署,讨论决定县政府工作中的重要事项,讨论、通报和部署全县经济社会发展全局性工作等其他事项;培训费预算1.00万元,拟开展防范非法集资、优化营商环境、禁毒教育等业务培训,人数约500人,内容为全力做好防范化解金融风险等工作,全面推进优化营商环境省评指标任务落实,做好为企纾困解难、惠企政策落实及行政审批服务等工作,全力做好毒品预防宣传教育、吸毒人员管控及湖南大数据平台维护应用等工作;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额154.47万元,其中,货物类采购预算31.60万元;工程类采购预算20.00万元;服务类采购预算102.87万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1116.81万元,基本支出803.43万元,单位项目支出313.38万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。