根据《预算法》等法律法规的规定,
按照2017年部门预算编制指导思想和原则,结合本部门2017年工作实际
,
编制本部门预算草案。
一、2017年部门主要职责
窗口集中审批服务、代办证件和行政审批
;
督查行政审批,接受处理政务公开、行政效能投诉、政府信息公开、政务公开
。
二、2017年主要工作任务
维护政务中心运行
,
清理、简化行政审批项目和程序,加强政务公开工作
。
三、单位的基本情况
本单位属于全额事业单位
,
参照公务员管理。在职人员6人
,
其中:行政人员6人,退休职工1人
。
单位主要资产有:小轿车1台,办公用房1900平方米
,
办公计算机56台,复印机2台
,
传真机1台,打印机12台
,
空调18台,办公电话26台
,
网络通讯设备3套。
四、本年预算总收入173.15万元
(一)、正常经费拨款126.6万元
,
(含工资、津补帖、福利等)
(二)、行政事业性收入0万元
;
(三)、上年结转46.55万元
;
(四)、其他收入0元
。
五、本年预算总支出的情况
2017年部门支出预算总额173.15万元
,
其中:
1、 工资福利支出103.91万元
2、 一般商品和服务支出52.64万元
3、 对个人和家庭的补助支出10.6万元
4、 其他资本支出4.5万元
5、 项目支出1.5万元
六、 “三公”经费预算:
按“公务接待费、公务用车购置及运行费、因公出国(境)费”分别列示3.01万元、0万元、0万元
。
七、收支结余0.0万元。。
八、上级追加资金及县批经费
,
没有列入本级部门预算;具体执行过程中
,
凡上级追加资金或县批经费,按上级核定科目相应增列收入及支出
,
年终报告人大。